UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
24.507.460/0001-79 | POLO COMERCIAL EIRELI | 8100000000 | 22/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 32.000,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 17.618,84 | |
13.183.890/0001-66 | SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI ME | 8150262380 | 14/10/2022 | 18/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 419,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
15.165.937/0001-94 | B F DOS SANTOS-RESTAURANTE | 8100000000 | 27/09/2022 | 03/10/2022 | 18/10/2022 | R$ 435,36 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 3.780,92 | |
09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 02/10/2022 | 03/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 135,00 | |
15.165.937/0001-94 | B F DOS SANTOS-RESTAURANTE | 8100000000 | 03/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 1.094,38 | |
08.692.553/0001-64 | ETP - EQUIP TERAP PERSONALIZADOS COM LTDA - ME | 8100000000 | 03/10/2022 | 04/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 1.799,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 6.456,48 | |
44.952.932/0001-00 | ANA PAULA DOS SANTOS | 8100000000 | 10/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 759,50 | |
18.582.375/0001-72 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 8100000000 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 97,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 5.027,71 | |
09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | R$ 135,00 | |
15.165.937/000-97 | B F DOS SANTOS-RESTAURANTE | 8100000000 | 17/10/2022 | 21/10/2022 | 24/10/2022 | R$ 252,78 | |
47.258.301/0001-83 | MULTIMIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 8100000000 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 2.295,00 | |
35.388.932/0001-38 | DISTRIBUIDORA BCR COMERCIAL LTDA | 8100000000 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 24/10/2022 | R$ 10.925,00 | |
35.388.932/0001-38 | DISTRIBUIDORA BCR COMERCIAL LTDA | 8100000000 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 24/10/2022 | R$ 10.925,00 | |
02.536.937/0001-01 | DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFIC | 8100000000 | 18/10/2022 | 21/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 5.233,00 | |
01.004.749/0001-70 | CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 8100000000 | 18/10/2022 | 21/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 7.949,16 | |
19.806.688/0001-20 | SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIR | 8100000000 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 24/10/2022 | R$ 2.255,89 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 6.367,08 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 5.945,61 | |
36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100000000 | 28/10/2022 | 03/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 4.140,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022 |
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Categoria 2 - Locações |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
10.587.006/0001-60 | ESCALA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS | 8100000000 | 04/10/2022 | 06/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 2.100,00 | |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 9.294,45 | |
109.563.956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 8100000000 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 3.551,98 | |
07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE | 8150153254 | 14/10/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | R$ 8.089,80 | |
03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA | 8100000000 | 21/10/2022 | 26/10/2022 | 31/10/2022 | R$ 248,57 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 23/08/2022 | 07/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 149.321,52 | |
10.439.665/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 19/09/2022 | 26/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 91.627,44 | |
02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 19/09/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 335.673,99 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153283 | 19/09/2022 | 07/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 251.274,79 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 20/09/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 253.854,83 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 44.391,30 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/10/2022 | 04/10/2022 | R$ 96.067,19 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/10/2022 | 04/10/2022 | R$ 1.302.556,86 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | R$ 1.332.887,17 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 13.267,44 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 13.668,04 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 12.275,82 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 17.955,77 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 26.696,38 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 38.863,29 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 26.550,12 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | R$ 18.171,31 | |
15.420.591/0001-23 | FL LOGISTICA LTDA | 8100000000 | 06/10/2022 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 145.986,65 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 09/10/2022 | 13/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 50.616,07 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 36.314,98 | |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8100000000 | 10/10/2022 | 13/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 109.617,25 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 14/10/2022 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 17.615,80 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 14/10/2022 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 131.843,95 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 14/10/2022 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 67.113,90 | |
00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000 | 17/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 426.417,35 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 1.050.427,36 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 28.783,16 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 128.841,23 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | R$ 25.237,44 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 43.233,52 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 33.719,79 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 90.274,34 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 5.261,04 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100915405 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | R$ 61.629,09 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022 |
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Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 19/06/2022 | 20/06/2022 | 24/06/2022 | R$ 12.746,84 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 14/09/2022 | 19/09/2022 | 05/10/2022 | R$ 5.121,65 | |
10.439.665/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 19/09/2022 | 26/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 5.261,04 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 2.215,23 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 5.858,21 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 5.088,95 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 6.440,80 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 113,79 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 431,87 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 4,41 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 1.710,16 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 61,73 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 210,57 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 467,29 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 1.300,79 | |
44.824.458/0001-30 | COORDENAR ENSINO CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EM BIM | 8100000000 | 29/09/2022 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 600,00 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 17.090,00 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 | R$ 13.713,80 | |
33.536.785/0001-70 | ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA | 8100000000 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 1.060,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 35,45 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 636,27 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 64,21 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 21,25 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 42,94 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 48,55 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 194,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 39,20 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 1.292,79 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA | 8100000000 | 04/10/2022 | 06/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 1.100,36 | |
00.000.028/0001-29 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 8100000000 | 04/10/2022 | 06/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 12.195,65 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 1.390,53 | |
35.714.191/0001-38 | CONEXAO BIM TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA | 8150262380 | 10/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 700,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | R$ 15.833,08 | |
13.416.304/0001-86 | JUBAL SANTOS DE OLIVEIRA | 8100000001 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 5.500,00 | |
18.348.748/0001-45 | MANOEL ANTÔNIO CARDOSO | 8100000000 | 11/10/2022 | 14/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 1.000,00 | |
00.665.448/0001-24 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) | 8150262380 | 11/10/2022 | 21/10/2022 | 25/10/2022 | R$ 810,00 | |
02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI | 8100000000 | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 15.617,82 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 17/10/2022 | R$ 10.560,48 | |
26.344.392/0001-08 | HASHTAG TREINAMENTOS LTDA ME | 8150262380 | 14/10/2022 | 18/10/2022 | 21/10/2022 | R$ 997,00 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 16.524,15 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 14.559,85 | |
61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A. | 8100000000 | 19/10/2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | R$ 605,93 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | R$ 12.746,84 | |
10.498974/0002-81 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | 8100000000 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 24/10/2022 | R$ 2.590,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 2.113,63 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 7.230,58 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 5.261,04 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 1.635,35 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 16.999,66 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000; 8150153278 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 4.937,46 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 3.556,86 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 2.214,20 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8150153276 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 5.323,91 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 2.782,94 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 1.318,93 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | R$ 1.851,92 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100915405 | 24/10/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | R$ 1.362,74 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CLARO S/A | 8100000000 | 26/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | R$ 211,27 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CEMIG | 8100000000 | 26/10/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 | R$ 422,90 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 10/11/2022, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 10/11/2022, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1892504 e o código CRC 343871BF. |
Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 | SEI nº 1892504 |